南樂縣扶貧辦2015年度決算公開
2015年度南樂縣扶貧開發(fā)辦公室決算公開
? 目?錄
第一部分?扶貧辦概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分?扶貧辦2015?年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分?扶貧辦??2015?年度部門決算情況說明
第四部分?名詞解釋
?第一部分
扶貧辦概況
一、扶貧辦主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)扶貧開發(fā)的方針、政策和法規(guī),研究擬定我縣扶貧開發(fā)的地方性政策、措施,研究擬定全縣扶貧開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,并組織實施。
(二)擬定全縣扶貧開發(fā)資金的分配方案,監(jiān)督、檢查扶貧開發(fā)資金的使用情況;按照權(quán)限審批報批年度扶貧開發(fā)項目計劃,監(jiān)督、檢查項目的執(zhí)行情況;引進(jìn)國內(nèi)外扶貧資金。
(三)組織全縣社會扶貧,督促、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對口包村扶貧工作,參與扶貧開發(fā)責(zé)任目標(biāo)的制定、考核工作。
(四)協(xié)同有關(guān)部門搞好貧困鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的種植、養(yǎng)殖、加工支柱產(chǎn)業(yè)開發(fā),抓好產(chǎn)業(yè)化扶貧工作。
(五)協(xié)調(diào)督促有關(guān)部門搞好貧困鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃設(shè)計及施工管理工作。
(六)指導(dǎo)貧困鄉(xiāng)村外向經(jīng)濟(jì)開發(fā);協(xié)調(diào)發(fā)展扶貧經(jīng)濟(jì)實體;組織貧困鄉(xiāng)村勞務(wù)輸出。
(七)組織指導(dǎo)全縣扶貧開發(fā)的技術(shù)培訓(xùn)、干部培訓(xùn)和科學(xué)技術(shù)推廣工作;負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)的調(diào)查研究和宣傳工作。
(八)承辦縣政府交辦的其他事項。
二、扶貧辦決算單位構(gòu)成
扶貧辦部門決算包括屬事業(yè)單位決算。
第二部分
扶貧辦2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
1,168.69 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
0.85 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
1,166.42 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
1.42 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
本年收入合計 |
22 |
1,168.69 |
本年支出合計 |
51 |
1,168.69 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
23 |
|
結(jié)余分配 |
52 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
? 其中:提取職工福利基金 |
53 |
|
? 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
??????? 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
54 |
|
|
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
|
|
27 |
|
? 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
總計 |
29 |
1,168.69 |
總計 |
58 |
1,168.69 |
二、收入決算表
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
合計 |
1,168.69 |
1,168.69 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
||||||||||
21005 |
醫(yī)療保障 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,166.42 |
1,166.42 |
|
|
|
|
|
||||||||||
21305 |
扶貧 |
1,166.42 |
1,166.42 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2130501 |
? 行政運(yùn)行 |
24.73 |
24.73 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2130502 |
? 一般行政管理事務(wù) |
41.69 |
41.69 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2130504 |
? 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
658.00 |
658.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2130505 |
? 生產(chǎn)發(fā)展 |
225.00 |
225.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2130507 |
? 扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2130599 |
? 其他扶貧支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2210201 |
? 住房公積金 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出決算表
|
? |
||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
? |
||||||||||
? |
||||||||||||||||||
? |
||||||||||||||||||
? |
||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? |
||||||||
合計 |
1,168.69 |
26.99 |
1,141.69 |
|
|
|
? |
|||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
? |
||||||||||
21005 |
醫(yī)療保障 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
? |
||||||||||
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
? |
||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,166.42 |
24.73 |
1,141.69 |
|
|
|
? |
||||||||||
21305 |
扶貧 |
1,166.42 |
24.73 |
1,141.69 |
|
|
|
? |
||||||||||
2130501 |
? 行政運(yùn)行 |
24.73 |
24.73 |
|
|
|
|
? |
||||||||||
2130502 |
? 一般行政管理事務(wù) |
41.69 |
|
41.69 |
|
|
|
? |
||||||||||
2130504 |
? 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
658.00 |
|
658.00 |
|
|
|
? |
||||||||||
2130505 |
? 生產(chǎn)發(fā)展 |
225.00 |
|
225.00 |
|
|
|
? |
||||||||||
2130507 |
? 扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息 |
190.00 |
|
190.00 |
|
|
|
? |
||||||||||
2130599 |
? 其他扶貧支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
? |
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
? |
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
? |
||||||||||
2210201 |
? 住房公積金 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
? |
||||||||||
? |
|
|
|
四、財政撥款收入支出決算批復(fù)表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決批復(fù)04表 |
|
部門:河南省濮陽市南樂縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
收???? 入 |
支???? 出 |
|||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
1,168.69 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
1,166.42 |
1,166.42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
40 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
22 |
1,168.69 |
本年支出合計 |
49 |
1,168.69 |
1,168.69 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
|
|
|
|
? 一般公共預(yù)算財政撥款 |
24 |
|
|
51 |
|
|
|
|
? 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
總計 |
27 |
1,168.69 |
總計 |
54 |
1,168.69 |
1,168.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
項目 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||||||||||||||||||
合計 |
|
|
|
1,168.69 |
26.99 |
1,141.69 |
1,168.69 |
26.99 |
19.39 |
7.60 |
1,141.69 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
0.85 |
0.85 |
|
0.85 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
21005 |
醫(yī)療保障 |
|
|
|
0.85 |
0.85 |
|
0.85 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
0.85 |
0.85 |
|
0.85 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
1,166.42 |
24.73 |
1,141.69 |
1,166.42 |
24.73 |
17.12 |
7.60 |
1,141.69 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
21305 |
扶貧 |
|
|
|
1,166.42 |
24.73 |
1,141.69 |
1,166.42 |
24.73 |
17.12 |
7.60 |
1,141.69 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2130501 |
? 行政運(yùn)行 |
|
|
|
24.73 |
24.73 |
|
24.73 |
24.73 |
17.12 |
7.60 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2130502 |
? 一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
41.69 |
|
41.69 |
41.69 |
|
|
|
41.69 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2130504 |
? 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
658.00 |
|
658.00 |
658.00 |
|
|
|
658.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2130505 |
? 生產(chǎn)發(fā)展 |
|
|
|
225.00 |
|
225.00 |
225.00 |
|
|
|
225.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2130507 |
? 扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息 |
|
|
|
190.00 |
|
190.00 |
190.00 |
|
|
|
190.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2130599 |
? 其他扶貧支出 |
|
|
|
27.00 |
|
27.00 |
27.00 |
|
|
|
27.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
1.42 |
1.42 |
|
1.42 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
1.42 |
1.42 |
|
1.42 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2210201 |
? 住房公積金 |
|
|
|
1.42 |
1.42 |
|
1.42 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表 |
|
|
|
|
|
|
|
? |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決批復(fù)07表 |
? |
||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
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第三部分
扶貧辦2015?年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
扶貧辦2015年收入總計1168.69萬元,支出總計1168.69萬元。
二、收入決算情況說明
扶貧辦本年收入合計1168.69萬元,其中:財政撥款收入1168.69萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
扶貧辦本年支出合計1168.69萬元,其中:基本支出2.27萬元,項目支出1166.42萬元,經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
扶貧辦2015年財政撥款收支總決算1168.69萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
扶貧辦2015年支出決算為1168.69萬元,主要用于以下方面:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.85萬元,農(nóng)林水支出1166.42萬元,住房保障支出1.42萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
扶貧辦2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出24.73萬元,其中:人員經(jīng)費17.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費7.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維?修(護(hù))費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
?八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
扶貧辦2015年府性基金預(yù)算財政撥款支出0。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入:是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)(類)事務(wù)(款):是指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展業(yè)務(wù)等活動的支出。
(一)行政運(yùn)行(項):是指為保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
(二)一般行政管理事務(wù)(項):是指項目支出。
(三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項):是指為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
(四)事業(yè)運(yùn)行(項):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
九、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
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