南樂縣扶貧辦2015年度決算公開

    發(fā)布時間:2016-10-20 ??來源:縣財政局
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    2015年度南樂縣扶貧開發(fā)辦公室決算公開

    ? ?

    第一部分?扶貧辦概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

    第二部分?扶貧辦2015?年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分?扶貧辦??2015?年度部門決算情況說明

    第四部分?名詞解釋

    ?第一部分

    扶貧辦概況

    一、扶貧辦主要職責(zé)

    (一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)扶貧開發(fā)的方針、政策和法規(guī),研究擬定我縣扶貧開發(fā)的地方性政策、措施,研究擬定全縣扶貧開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,并組織實施。

    (二)擬定全縣扶貧開發(fā)資金的分配方案,監(jiān)督、檢查扶貧開發(fā)資金的使用情況;按照權(quán)限審批報批年度扶貧開發(fā)項目計劃,監(jiān)督、檢查項目的執(zhí)行情況;引進(jìn)國內(nèi)外扶貧資金。

    (三)組織全縣社會扶貧,督促、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對口包村扶貧工作,參與扶貧開發(fā)責(zé)任目標(biāo)的制定、考核工作。

    (四)協(xié)同有關(guān)部門搞好貧困鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的種植、養(yǎng)殖、加工支柱產(chǎn)業(yè)開發(fā),抓好產(chǎn)業(yè)化扶貧工作。

    (五)協(xié)調(diào)督促有關(guān)部門搞好貧困鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃設(shè)計及施工管理工作。

    (六)指導(dǎo)貧困鄉(xiāng)村外向經(jīng)濟(jì)開發(fā);協(xié)調(diào)發(fā)展扶貧經(jīng)濟(jì)實體;組織貧困鄉(xiāng)村勞務(wù)輸出。

    (七)組織指導(dǎo)全縣扶貧開發(fā)的技術(shù)培訓(xùn)、干部培訓(xùn)和科學(xué)技術(shù)推廣工作;負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)的調(diào)查研究和宣傳工作。

    (八)承辦縣政府交辦的其他事項。

    二、扶貧辦決算單位構(gòu)成

    扶貧辦部門決算包括屬事業(yè)單位決算。

    第二部分

    扶貧辦2015年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    收入

    支出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    金額

    欄次

    1

    欄次

    2

    一、財政撥款收入

    1

    1,168.69

    一、一般公共服務(wù)支出

    30

      其中:政府性基金預(yù)算財政撥款

    2

    二、外交支出

    31

    二、上級補(bǔ)助收入

    3

    三、國防支出

    32

    三、事業(yè)收入

    4

    四、公共安全支出

    33

    四、經(jīng)營收入

    5

    五、教育支出

    34

    五、附屬單位上繳收入

    6

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    35

    六、其他收入

    7

    七、文化體育與傳媒支出

    36

    8

    八、社會保障和就業(yè)支出

    37

    9

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    38

    0.85

    10

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    39

    11

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    40

    12

    十二、農(nóng)林水支出

    41

    1,166.42

    13

    十三、交通運(yùn)輸支出

    42

    14

    十四、資源勘探信息等支出

    43

    15

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    44

    16

    十六、金融支出

    45

    17

    十七、援助其他地區(qū)支出

    46

    18

    十八、國土海洋氣象等支出

    47

    19

    十九、住房保障支出

    48

    1.42

    20

    二十、糧油物資儲備支出

    49

    21

    二十一、其他支出

    50

    本年收入合計

    22

    1,168.69

    本年支出合計

    51

    1,168.69

    用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

    23

    結(jié)余分配

    52

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    24

    ? 其中:提取職工福利基金

    53

    ? 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    25

    ??????? 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

    54

    26

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    55

    27

    ? 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    56

    28

    57

    總計

    29

    1,168.69

    總計

    58

    1,168.69

    二、收入決算表

    科目編碼

    科目名稱

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    1,168.69

    1,168.69

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    0.85

    0.85

    21005

    醫(yī)療保障

    0.85

    0.85

    2100502

    ? 事業(yè)單位醫(yī)療

    0.85

    0.85

    213

    農(nóng)林水支出

    1,166.42

    1,166.42

    21305

    扶貧

    1,166.42

    1,166.42

    2130501

    ? 行政運(yùn)行

    24.73

    24.73

    2130502

    ? 一般行政管理事務(wù)

    41.69

    41.69

    2130504

    ? 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    658.00

    658.00

    2130505

    ? 生產(chǎn)發(fā)展

    225.00

    225.00

    2130507

    ? 扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息

    190.00

    190.00

    2130599

    ? 其他扶貧支出

    27.00

    27.00

    221

    住房保障支出

    1.42

    1.42

    22102

    住房改革支出

    1.42

    1.42

    2210201

    ? 住房公積金

    1.42

    1.42

    三、支出決算表

    ?

    科目編碼

    科目名稱

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補(bǔ)助支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    ?

    合計

    1,168.69

    26.99

    1,141.69

    ?

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    0.85

    0.85

    ?

    21005

    醫(yī)療保障

    0.85

    0.85

    ?

    2100502

    ? 事業(yè)單位醫(yī)療

    0.85

    0.85

    ?

    213

    農(nóng)林水支出

    1,166.42

    24.73

    1,141.69

    ?

    21305

    扶貧

    1,166.42

    24.73

    1,141.69

    ?

    2130501

    ? 行政運(yùn)行

    24.73

    24.73

    ?

    2130502

    ? 一般行政管理事務(wù)

    41.69

    41.69

    ?

    2130504

    ? 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    658.00

    658.00

    ?

    2130505

    ? 生產(chǎn)發(fā)展

    225.00

    225.00

    ?

    2130507

    ? 扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息

    190.00

    190.00

    ?

    2130599

    ? 其他扶貧支出

    27.00

    27.00

    ?

    221

    住房保障支出

    1.42

    1.42

    ?

    22102

    住房改革支出

    1.42

    1.42

    ?

    2210201

    ? 住房公積金

    1.42

    1.42

    ?

    ?

    四、財政撥款收入支出決算批復(fù)表

    財決批復(fù)04

    部門:河南省濮陽市南樂縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

    金額單位:萬元

    ????

    ????

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    小計

    一般公共預(yù)算財政撥款

    政府性基金預(yù)算財政撥款

    欄次

    1

    欄次

    2

    3

    4

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    1

    1,168.69

    一、一般公共服務(wù)支出

    28

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    2

    二、外交支出

    29

    3

    三、國防支出

    30

    4

    四、公共安全支出

    31

    5

    五、教育支出

    32

    6

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    33

    7

    七、文化體育與傳媒支出

    34

    8

    八、社會保障和就業(yè)支出

    35

    9

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    36

    0.85

    0.85

    10

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    37

    11

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    38

    12

    十二、農(nóng)林水支出

    39

    1,166.42

    1,166.42

    13

    十三、交通運(yùn)輸支出

    40

    14

    十四、資源勘探信息等支出

    41

    15

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    42

    16

    十六、金融支出

    43

    17

    十七、援助其他地區(qū)支出

    44

    18

    十八、國土海洋氣象等支出

    45

    19

    十九、住房保障支出

    46

    1.42

    1.42

    20

    二十、糧油物資儲備支出

    47

    21

    二十一、其他支出

    48

    本年收入合計

    22

    1,168.69

    本年支出合計

    49

    1,168.69

    1,168.69

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    23

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    50

    ? 一般公共預(yù)算財政撥款

    24

    51

    ? 政府性基金預(yù)算財政撥款

    25

    52

    26

    53

    總計

    27

    1,168.69

    總計

    54

    1,168.69

    1,168.69

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

    項目

    上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    小計

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    合計

    1,168.69

    26.99

    1,141.69

    1,168.69

    26.99

    19.39

    7.60

    1,141.69

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    0.85

    0.85

    0.85

    0.85

    0.85

    21005

    醫(yī)療保障

    0.85

    0.85

    0.85

    0.85

    0.85

    2100502

    ? 事業(yè)單位醫(yī)療

    0.85

    0.85

    0.85

    0.85

    0.85

    213

    農(nóng)林水支出

    1,166.42

    24.73

    1,141.69

    1,166.42

    24.73

    17.12

    7.60

    1,141.69

    21305

    扶貧

    1,166.42

    24.73

    1,141.69

    1,166.42

    24.73

    17.12

    7.60

    1,141.69

    2130501

    ? 行政運(yùn)行

    24.73

    24.73

    24.73

    24.73

    17.12

    7.60

    2130502

    ? 一般行政管理事務(wù)

    41.69

    41.69

    41.69

    41.69

    2130504

    ? 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    658.00

    658.00

    658.00

    658.00

    2130505

    ? 生產(chǎn)發(fā)展

    225.00

    225.00

    225.00

    225.00

    2130507

    ? 扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息

    190.00

    190.00

    190.00

    190.00

    2130599

    ? 其他扶貧支出

    27.00

    27.00

    27.00

    27.00

    221

    住房保障支出

    1.42

    1.42

    1.42

    1.42

    1.42

    22102

    住房改革支出

    1.42

    1.42

    1.42

    1.42

    1.42

    2210201

    ? 住房公積金

    1.42

    1.42

    1.42

    1.42

    1.42

    六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

    ?

    財決批復(fù)07

    ?

    科目編碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    ?

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    ?

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)余

    ?

    ?

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    ?

    合計

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    第三部分

    扶貧辦2015?年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    扶貧辦2015年收入總計1168.69萬元,支出總計1168.69萬元。

    二、收入決算情況說明

    扶貧辦本年收入合計1168.69萬元,其中:財政撥款收入1168.69萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    三、支出決算情況說明

    扶貧辦本年支出合計1168.69萬元,其中:基本支出2.27萬元,項目支出1166.42萬元,經(jīng)營支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    扶貧辦2015年財政撥款收支總決算1168.69萬元。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    扶貧辦2015年支出決算為1168.69萬元,主要用于以下方面:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.85萬元,農(nóng)林水支出1166.42萬元,住房保障支出1.42萬元。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    扶貧辦2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出24.73萬元,其中:人員經(jīng)費17.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費7.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維?修(護(hù))費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

    ?八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    扶貧辦2015年府性基金預(yù)算財政撥款支出0。

    第四部分??名詞解釋

    一、財政撥款收入:是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、其他收入:是指部門取得的除財政撥款事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。

    四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入事業(yè)收入、經(jīng)營收入其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

    七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    八、一般公共服務(wù)(類)事務(wù)(款):是指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展業(yè)務(wù)等活動的支出。

    (一)行政運(yùn)行(項):是指為保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

    (二)一般行政管理事務(wù)(項):是指項目支出。

    (三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項):是指為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

    (四)事業(yè)運(yùn)行(項):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

    九、三公經(jīng)費:是指納入縣級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

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