南樂縣公路管理局2015年部門決算公開

    發(fā)布時(shí)間:2016-11-10 ??來源:縣政府
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    南樂縣公路管理局2015年部門決算公開

    目 錄



    第一部分 公路局概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

    第二部分 公路局2015 年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分 公路局 2015 年度部門決算情況說明

    第四部分 名詞解釋部分

    公路局概況


    一、公路局主要職責(zé)

    一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理工作的方針、政策和法規(guī)。

    二、南樂境內(nèi)G106京廣線、G341膠海線兩條國道和S209卞張線、S213吳黃線兩條省道的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理。

    三、承辦上級(jí)部門交辦的其他工作。

    二、公路局決算單位構(gòu)成

    公路局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算。

    第二部分

    公路局2015年度部門決算表


    收入支出決算總表

    公開01表

    部門:南樂縣公路管理局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

    收入

    支出

    項(xiàng)??? 目

    行次

    決算數(shù)

    項(xiàng)??? 目

    行次

    決算數(shù)

    欄??? 次


    1

    欄??? 次


    2

    一、財(cái)政撥款收入

    1

    2423.36

    一、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    14

    43.54

    二、上級(jí)補(bǔ)助收入

    2


    二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    15

    16.52

    三、事業(yè)收入

    3


    三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    16

    450.33

    四、經(jīng)營收入

    4


    四、交通運(yùn)輸支出

    17

    1889.63

    五、附屬單位上繳收入

    5


    五、住房保障支出

    18

    23.34

    六、其他收入

    6



    19



    7


    ……

    20



    8



    21


    本年收入合計(jì)

    9


    本年支出合計(jì)

    22


    用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

    10


    結(jié)余分配

    23


    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    11


    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    24



    12



    25


    合計(jì)

    13

    2423.36

    合計(jì)

    26

    2423.36

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


    收入決算表

    公開02表

    部門:南樂縣公路管理局 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

    項(xiàng)??? 目

    本年收入合計(jì)

    財(cái)政撥款收入

    上級(jí)補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計(jì)

    2423.36

    2423.36






    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    43.54

    43.54






    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    16.52

    16.52






    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    450.33

    450.33






    214

    交通運(yùn)輸支出

    1889.63

    1889.63






    221

    住房保障支出

    23.34

    23.34















    注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。




    支出決算總表

    公開03表

    部門:南樂縣公路管理局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

    項(xiàng)??? 目

    本年支出合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    上繳上級(jí)支出

    經(jīng)營支出

    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計(jì)

    2423.36

    608.03

    1815.33




    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    43.54

    43.54





    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    16.52

    16.52





    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    450.33


    450.33




    214

    交通運(yùn)輸支出

    1889.63

    524.63

    1365




    221

    住房保障支出

    23.34

    23.34













    注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)支出情況。





    財(cái)政撥款收入支出決算總表

    公開04表

    部門:南樂縣公路管理局????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????單位:萬元

    收入

    支出

    項(xiàng)??? 目

    行次

    金額

    項(xiàng)??? 目

    行次

    合計(jì)

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    欄??? 次


    1

    欄??? 次


    2

    3

    4

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    1

    2373.03

    一、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    15

    43.54

    43.54


    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    2

    50.33

    二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    16

    16.53

    16.53



    3


    三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    17

    450.33

    400

    50.33


    4


    四、交通運(yùn)輸支出

    18

    1889.63

    1889.63



    5


    五、住房保障支出

    19

    23.34

    23.34



    6



    20





    7


    ……

    21





    8



    22




    本年收入合計(jì)

    9

    2423.36

    本年支出合計(jì)

    23

    2423.36

    2373.03

    50.33

    年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    10


    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    24




    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    11



    25




    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    12



    26





    13



    27




    合計(jì)

    14


    合計(jì)

    28




    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    公開05表

    部門:南樂縣公路管理局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

    項(xiàng) ???目

    本年支出合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計(jì)

    2373.03

    608.03

    1765

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    43.54

    43.54


    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    16.52

    16.52


    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    400


    400

    214

    交通運(yùn)輸支出

    1889.63

    524.63

    1365

    221

    住房保障支出

    23.34

    23.34







    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。






    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    公開06表

    部門:南樂縣公路管理局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

    項(xiàng) ???目

    本年支出合計(jì)

    人員經(jīng)費(fèi)

    公用經(jīng)費(fèi)

    經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計(jì)

    608.03

    554.43

    53.6

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    43.54

    43.54


    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    16.53

    16.53


    214

    交通運(yùn)輸支出

    524.62

    471.02

    53.6

    221

    住房保障支出

    23.34

    23.34












    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。




    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    公開07表

    部門:南樂縣公路管理局?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

    2015年度預(yù)算數(shù)

    2015年度決算數(shù)

    合計(jì)

    因公出國(境)費(fèi)

    公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

    公務(wù)接待費(fèi)

    合計(jì)

    因公出國(境)費(fèi)

    公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

    公務(wù)接待費(fèi)

    小計(jì)

    公務(wù)用車
    購置費(fèi)

    公務(wù)用車
    運(yùn)行費(fèi)

    小計(jì)

    公務(wù)用車
    購置費(fèi)

    公務(wù)用車
    運(yùn)行費(fèi)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    2.62

    0

    1.8

    0

    1.8

    0.82

    2.62

    0

    1.8

    0

    1.8

    0.82

    注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。











    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    公開08表

    部門:南樂縣公路管理局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

    項(xiàng) ???目

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計(jì)







    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0

    50.33

    50.33


    50.33

    0









































    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。





    第三部分

    公路局2015 年度部門決算情況說明


    一、收入支出決算總體情況說明

    公路局2015年收入總計(jì)2423.36萬元,支出總計(jì)2423.36萬元,與2014年相比,收、支總計(jì)各增加1888.95萬元,增長353%。主要原因:增加了工程撥款與支出。

    二、收入決算情況說明

    公路局本年收入合計(jì)2423.36萬元,其中:財(cái)政撥款收入2423.36萬元,占100%。

    三、支出決算情況說明

    公路局本年支出合計(jì)2423.36萬元,其中:基本支出608.03萬元,占25%;項(xiàng)目支出1815.33萬元,占75%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    公路局2015年財(cái)政撥款收支總決算2423.36萬元。與 2014 年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1888.95萬元,增長353%。主要原因:增加了工程撥款與支出。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    公路局2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為565.59萬元,支出決算為2373.03萬元,完成年初預(yù)算的419%。主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出43.54萬元,占1.8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)支出16.52萬元,占0.7%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出400萬元,占,16.9%;交通運(yùn)輸(類)支出1889.63萬元,占79.6%;住房保障(類)支出23.34萬元,占1%。

    (一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)。年初預(yù)算為43.54萬元,支出決算為43.54萬元,完成年初預(yù)算的100%。。

    (二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)。年初預(yù)算為16.52萬元,支出決算為16.52萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    (三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為400萬元。

    (四)交通運(yùn)輸支出(類)。年初預(yù)算為482.19萬元,支出決算為1889.63萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:公路建設(shè)撥款。

    (五)住房保障(類)支出(類)。年初預(yù)算為23.34萬元,支出決算為23.34萬元,完成年初預(yù)算的100%。


    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    公路局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出608.04萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)554.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)53.61萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    公路局2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.62萬元,支出決算為2.62萬元,完成預(yù)算的100%。具體支出情況如下:

    (一)因公出國(境)費(fèi)0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(境)累計(jì)0人次。

    (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.8萬元,完成預(yù)算的100%,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,購置0輛車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

    (三)公務(wù)接待費(fèi)0.82萬元,完成預(yù)算的100%,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    公路局2015年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為50.33萬元。支出具體情況如下:征地和拆遷補(bǔ)償支出0.33萬元;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出50萬元。

    九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    公路局2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.61萬元。

    (二)政府采購支出情況。

    公路局2015年政府采購支出總額0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況。

    截至2015年12月31日,公路局共有車輛8輛,其中,一般公務(wù)用車3輛,其他用車5輛,其他用車主要是養(yǎng)護(hù)、工程車輛;單位價(jià)值 200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。


    第四部分? 名詞解釋


    一、財(cái)政撥款收入:是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

    四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

    七、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    八、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


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