政協(xié)南樂縣委員會2017年度部門預算

    發(fā)布時間:2017-05-08 ??來源:
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    政協(xié)南樂縣機關2017年度部門預算

    一、部門基本情況

    中國人民政治協(xié)商會議南樂縣委員會(簡稱政協(xié)南樂縣委員會或南樂縣政協(xié))是中國人民政治協(xié)商會議地方委員會組織,是南樂縣具有廣泛代表性的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線組織,是中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構。

    (一)部門機構設置

    政協(xié)南樂縣委員會下設一個辦公室和五個專門委員會:即政協(xié)南樂縣委員會辦公室或南樂縣政協(xié)機關辦公室,提案工作委員會、經(jīng)濟科技委員會,學習宣傳委員會,文史資料委員會,民主法制委員會。

    (二)部門預算構成

    本部門沒有獨立核算的下級預算單位,部門本級預算即匯總預算。

    (三)主要職能

    根據(jù)政協(xié)章程規(guī)定,政協(xié)南樂縣委員會的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

    政治協(xié)商是就國家和地方的重要問題在決策之前和決策執(zhí)行過程中進行協(xié)商。政治協(xié)商的主要內容是:國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題;各黨派參加人民政協(xié)工作的共同性事務,政協(xié)內部的重要事務以及有關愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的其他重要問題。政治協(xié)商的主要形式有:政協(xié)全體會議,常務委員會會議,主席會議,常務委員專題協(xié)商會,政協(xié)黨組受縣委委托召開的座談會,各專門委員會會議,根據(jù)需要召開由政協(xié)各組成單位和各界代表人士參加的內部協(xié)商會議。

    民主監(jiān)督是在堅持四項基本原則的基礎上通過提出意見、批評、建議的方式進行的政治監(jiān)督。民主監(jiān)督的主要內容是:國家憲法、法律和法規(guī)的實施,重大方針政策的貫徹執(zhí)行,國家機關及其工作人員的工作,參加政協(xié)的單位和個人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行政協(xié)決議的情況。民主監(jiān)督的主要形式有:政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議向縣委、縣政府提出建議案;各專門委員會提出建議或有關報告;委員視察、委員提案、委員舉報、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議;參加縣委、縣政府有關部門組織的調查和檢查活動;政協(xié)委員應邀擔任司法機關和政府部門特約監(jiān)督人員等。

    參政議政是人民政協(xié)履行職能的重要形式,也是黨政領導機關經(jīng)常聽取參加人民政協(xié)的各民主黨派、人民團體和各族各界人士的意見和建議、切實做好工作的有效方式??h政協(xié)的參政議政是對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協(xié)商討論,通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向縣委、縣政府提出意見和建議。

    (四)人員構成

    政協(xié)南樂縣委員會由黨派團體、無黨派人士、各族各界代表、“三胞”眷屬代表以及特別邀請人士組成。政協(xié)南樂縣委員會第十屆委員會現(xiàn)有委員170名(分為17個界別),其中主席1名、副主席4名、秘書長1名、常務委員29名。機關工作人員26名。

    二、收入預算說明

    2017年收入預算339.9434萬元,其中:一般公共預算339.9434萬元(財政撥款339.9434萬元),較上年減少60.0266萬元。減少原因是:壓縮財政支出。

    三、支出預算說明

    2017年支出預算339.9434萬元,其中:基本支出216.9434萬元,項目支出123萬元。較上年減少60.0266萬元。減少原因是:壓縮財政支出。

    2017年財政撥款支出按用途劃分為:工資福利支出192.7114 萬元,占基本支出的88.83%;對個人和家庭的補助16.432萬元,占基本支出的7.58%;商品服務支出7.8萬元,占基本支出的3.59%。主要項目:人員工資、津貼補貼、績效工資、在職辦公經(jīng)費等。

    四、收支預算增減變化說明

    2017年收入預算339.9434萬元,其中:一般公共預算339.9434萬元(財政撥款339.9434萬元),較上年減少60.0266萬元。減少原因是:壓縮財政支出。

    2017年支出預算339.9434萬元,其中:基本支出216.9434萬元,項目支出123萬元。較上年減少60.0266萬元。減少原因是:壓縮財政支出。

    五、機關運行經(jīng)費安排情況說明

    2017年機關運行經(jīng)費7.8萬元,較上年增加0.3萬元,增長4%。主要用于保障局機關正常運行的各項經(jīng)費支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費等。

    六、政府采購安排情況說明

    2017年預算沒有安排政府采購支出,政府采購資金安排0萬元。

    七、“三公經(jīng)費”支出及增減變化情況說明

    2017年三公經(jīng)費預算支出14.8998萬元,較上年減少18.2542萬元,其中:因公出國(境)費用為0萬元,公務用車購置費為0萬元,公務接待費10.116元,公務用車運行維護費4.7838萬元。原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及公車改革而減少支出。

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    八、政府性基金預算支出預算情況說明

    ??????我單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

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    九、專業(yè)性較強的名詞解釋

    1、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

    2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    4、社會保障和就業(yè)(類)支出:是指南樂縣政協(xié)機關人員退休費、生活補助和社會保障支出。

    5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出:是指南樂縣政協(xié)機關人員醫(yī)療保障方面的支出。

    6、住房保障(類)支出:是指南樂縣政協(xié)機關人員住房公積金支出。

    7、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    8、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    表:縣政協(xié)2017部門預


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