中共南樂縣委組織部2017年預算公開情況
中共南樂縣委組織部2017年預算公開情況
一、部門基本情況
(一)部門機構主要職責
1.研究和指導全縣黨組織特別是基層黨組織的建設,探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式;協(xié)調、規(guī)劃和指導全縣黨員教育工作;主管黨員的管理和發(fā)展工作。
2、提出關于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位以及其它列入縣委管理的領導班子和領導干部的調整、配備的意見和建議;負責縣委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退(離)休手續(xù);指導領導班子的思想作風建設;負責縣直機關股級干部的審批和宏觀管理工作。
3.貫徹執(zhí)行中央和省、市委關于干部隊伍建設的方針政策,組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部工作。
4.從宏觀上研究和指導全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革,制定或參與制訂全縣組織、干部、人事工作的有關政策和制度。
5.負責全縣組織工作和干部工作的檢查落實,加強對全縣選拔任用干部工作和股級以上領導干部的監(jiān)督,及時向縣委反映重要情況,提出建議。
6.主管全縣干部教育工作,制定全縣干部教育規(guī)劃和實施意見;組織縣委管理的干部和一定層次的青年干部、組工干部的培訓。
7.負責全縣知識分子工作的指導和協(xié)調,調查研究知識分子工作狀況,參與制定知識分子工作的政策,檢查落實情況;負責選拔、管理專業(yè)技術拔尖人才;負責選派配備科技副鄉(xiāng)鎮(zhèn)長工作。
8.組織指導全縣各級黨委、人大、政協(xié)、群團機關參照《國家公務員暫行條例》及法院、檢察院機關依照《中華人民共和國法官法》、《中華人民共和國檢察官法》進行管理的工作,并實施有關制度。
9.負責全縣退(離)休干部工作的宏觀管理。
10.完成縣委交辦的其它任務。
(二)內設機構及下屬單位
內設機構:辦公室、組織室、干部室、黨員管理室、干部監(jiān)督室、研究室、青年干部室、干部教育室、人才室、公務員管理辦公室、縣直室。
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部門預算構成
獨立核算二級單位:縣直工委
本預算為包含本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算。
(四)人員構成情況
南樂縣委組織部共有編制52個,其中行政編制27人、事業(yè)編制25人;在職職工40人,離退休2人。
二、收入預算說明
2017年收入預算553.49萬元,其中:公共財政預算撥款收入553.49萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,上年結轉結余收入0萬元。
三、支出預算說明
2017年支出預算553.49萬元,其中:基本支出302.39萬元,項目支出251.1萬元。
(一)按功能科目分類,包括一般公共服務支出489.90萬元、社會保障和就業(yè)支出33.745萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.95萬元,住房保障支出19.90萬元。
(二)按支出用途分類,包括基本支出302.39萬元,其中:包括工資福利支出270.11萬元,商品和服務支出168.1萬元,個人和家庭補助支出20.28萬元,其他支出90萬元;項目支出251.1萬元。
(三)項目支出:黨員教育培訓經費15萬元;縣級干部工作經費6.1萬元;縣領導班子換屆考察經費10萬元;遠程教育設備維護經費10萬元;干部教育培訓經費11萬元;人才發(fā)展專項基金9萬元;黨建經費185萬元,縣直機關黨建經費5萬元;共計251.1萬元。
四、預算收支增減變化情況
2017年收入預算553.49萬元,較上年增加241.95萬元;2017年部門支出預算553.49萬元,比上年增加241.95萬元。增加原因:人員及編制增多,工資福利支出、商品服務支出、社會保障就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出增加236.9496萬元。
五、機關運行經費安排情況
2017年機關運行經費支出預算12萬元,2016年機關運行經費支出預算12.3萬元,2017年比上年減少0.3萬元。主要用于保障局機關正常運行的各項經費支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費等。
六、政府采購情況
2017年政府采購預算339萬元,其中:政府采購服務支出505萬,政府采購貨物支出60萬元,具體采購明細如下。
1.LED屏幕及遠教設備54.5萬元;
2.軟件類:干部檔案數(shù)字化信息系統(tǒng)11.5萬元,Windows sever2012標準版1.8萬元,SQL sever2014標準版4.2萬元,共計17.5萬元;
3.硬件設備:浪潮服務器1臺2.8萬元,磁盤列陣1個3.7萬元,松下高速掃描儀1臺12萬元,共計18.5萬元;
4.漢白玉石料180萬元;
5.項目服務費、施工費、運輸費等費用68.5萬元;
七、三公經費支出及增減變化情況說明
2017年“三公”經費預算0.8萬元,較上年減少1.6萬元。其中,因公出國(境)費0元,公務用車購置費0元,公務用車運行維護費0萬元(包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出),公務接待費0.8萬元。主要減少原因為公車改革,公務用車運行維護費用減少。
?? 八、政府性基金預算支出預算情況說明
?? 我單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、名詞解釋
1.機關運行經費。為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費。納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.一般公共服務支出:指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
4.社會保障和就業(yè)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。
5.醫(yī)療衛(wèi)生支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務等。
6.
住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工繳納住房公積金等。