2016年度人社局決算公開
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南樂縣人力資源和社會保障局
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2016年度部門決算
目?錄
第一部分?人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
??二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分?人力資源和社會保障局2016?年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分?人力資源和社會保障局?2016年度部門決算情況說明?
第四部分?名詞解釋
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第一部分??人力資源和社會保障局概況
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一、人力資源和社會保障局主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障法律、法規(guī)、政策;擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃,并組織實施和監(jiān)督檢查。
(二)擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動辦法,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。
(三)負(fù)責(zé)全縣促進就業(yè)工作,貫徹落實全省統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系和公共創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系,落實就業(yè)援助制度,完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度,牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
(四)統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn),落實全省統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策;會同有關(guān)部門擬訂全縣社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度,編制全市社會保險基金預(yù)決算草案。
(五)負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對預(yù)案,實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,貫徹落實全省經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及職工安置權(quán)益保障的有關(guān)政策措施,保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
(六)貫徹執(zhí)行省、市制定的機關(guān)、事業(yè)單位工資福利制度、收入分配政策;建立全縣機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬訂全縣機關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和退休政策;會同有關(guān)部門擬訂全縣機關(guān)事業(yè)單位崗位津貼補貼和地方性附加津貼等規(guī)定并組織實施。
(七)會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革,貫徹落實全省事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策;組織全縣機關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級考試考核;參與人才管理工作,落實省專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策;負(fù)責(zé)全縣職稱制度改革工作,負(fù)責(zé)全縣高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,擬訂吸引國(境)外專家、留學(xué)人員來南樂工作或定居的規(guī)范性文件。
(八)會同有關(guān)部門擬訂全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法和安置計劃,負(fù)責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作,組織擬訂部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策,負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
(九)負(fù)責(zé)全縣行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理,擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置辦法,會同有關(guān)部門組織落實國家榮譽制度,擬訂政府獎勵辦法。
(十)貫徹落實省、市農(nóng)民工工作綜合性政策,擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃,推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實,協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
(十一)貫徹落實省、市勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制,貫徹執(zhí)行國家、省、市特殊勞動保護政策,組織實施勞動保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處重大案件。
(十二)負(fù)責(zé)全縣引進國外智力工作,組織實施引進國外人才和出國(境)培訓(xùn)項目,負(fù)責(zé)我縣人力資源和社會保障領(lǐng)域國際交流與合作工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
????南樂縣人力資源和社會保障局
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第二部分
人力資源和社會保障局
2016年度部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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單位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
金額 |
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欄 次 |
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1 |
欄 次 |
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2 |
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一、財政撥款收入 |
1 |
103,901,074.36 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
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二、上級補助收入 |
2 |
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二、外交支出 |
31 |
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三、事業(yè)收入 |
3 |
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三、國防支出 |
32 |
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四、經(jīng)營收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
33 |
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五、附屬單位上繳收入 |
5 |
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五、教育支出 |
34 |
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六、其他收入 |
6 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
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7 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
18,080.00 |
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8 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
94,751,971.00 |
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9 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
2,228,116.00 |
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10 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
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11 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
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12 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
6,260,100.00 |
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13 |
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十三、交通運輸支出 |
42 |
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14 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
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15 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
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16 |
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十六、金融支出 |
45 |
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17 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
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18 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
48 |
642,807.00 |
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20 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
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21 |
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二十一、其他支出 |
50 |
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22 |
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二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
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23 |
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二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
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24 |
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53 |
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本年收入合計 |
25 |
103,901,074.36 |
本年支出合計 |
54 |
103,901,074.36 |
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用事業(yè)基金彌補收支差額 |
26 |
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結(jié)余分配 |
55 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
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28 |
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57 |
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總計 |
29 |
103,901,074.36 |
總計 |
58 |
103,901,074.36 |
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注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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收入決算表 |
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公開02表 |
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單位:元 |
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項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位 |
其他收入 |
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功能分類 |
科目名稱 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計 |
103,901,074.36 |
103,901,074.36 |
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207 |
文化體育與傳媒支出 |
18,080.00 |
18,080.00 |
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20701 |
文化 |
18,080.00 |
18,080.00 |
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2070109 |
??群眾文化 |
18,080.00 |
18,080.00 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
94,751,971.00 |
94,751,971.00 |
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20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
9,874,686.50 |
9,874,686.50 |
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2080101 |
??行政運行 |
1,965,400.20 |
1,965,400.20 |
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2080105 |
??勞動保障監(jiān)察 |
108,943.00 |
108,943.00 |
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2080109 |
??社會保險經(jīng)辦機構(gòu) |
80,432.00 |
80,432.00 |
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2080199 |
??其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
7,719,911.30 |
7,719,911.30 |
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20803 |
財政對社會保險基金的補助 |
77321000 |
77321000 |
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2080399 |
??財政對其他社會保險基金的補助 |
77,321,000.00 |
77,321,000.00 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,567,803.00 |
1,567,803.00 |
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2080501 |
??歸口管理的行政單位離退休 |
1,567,803.00 |
1,567,803.00 |
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20807 |
就業(yè)補助 |
5280000 |
5280000 |
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2080702 |
??職業(yè)培訓(xùn)補貼 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
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2080704 |
??社會保險補貼 |
500,000.00 |
500,000.00 |
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2080705 |
??公益性崗位補貼 |
2,280,000.00 |
2,280,000.00 |
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2080799 |
??其他就業(yè)補助支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
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20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
708,481.86 |
708,481.86 |
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2089901 |
??其他社會保障和就業(yè)支出 |
708,481.86 |
708,481.86 |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2,228,116.00 |
2,228,116.00 |
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21005 |
醫(yī)療保障 |
2,228,116.00 |
2,228,116.00 |
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2100501 |
??行政單位醫(yī)療 |
118,197.00 |
118,197.00 |
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2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
2,109,919.00 |
2,109,919.00 |
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213 |
農(nóng)林水支出 |
6,260,100.00 |
6,260,100.00 |
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21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
6,260,100.00 |
6,260,100.00 |
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2130804 |
??小額擔(dān)保貸款貼息 |
5,918,100.00 |
5,918,100.00 |
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2130899 |
??其他普惠金融發(fā)展支出 |
342,000.00 |
342,000.00 |
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221 |
住房保障支出 |
642,807.00 |
642,807.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
642,807.00 |
642,807.00 |
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2210201 |
??住房公積金 |
642,807.00 |
642,807.00 |
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注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
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支出決算表 |
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公開03表 |
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單位:元 |
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位 |
|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
103,901,074.36 |
97,640,974.36 |
6,260,100.00 |
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207 |
文化體育與傳媒支出 |
18,080.00 |
18,080.00 |
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20701 |
文化 |
18,080.00 |
18,080.00 |
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2070109 |
??群眾文化 |
18,080.00 |
18,080.00 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
94,751,971.00 |
94,751,971.00 |
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20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
9,874,686.50 |
9,874,686.50 |
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2080101 |
??行政運行 |
1,965,400.20 |
1,965,400.20 |
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2080105 |
??勞動保障監(jiān)察 |
108,943.00 |
108,943.00 |
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2080109 |
??社會保險經(jīng)辦機構(gòu) |
80,432.00 |
80,432.00 |
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2080199 |
??其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
7,719,911.30 |
7,719,911.30 |
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20803 |
財政對社會保險基金的補助 |
77321000 |
77321000 |
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2080399 |
??財政對其他社會保險基金的補助 |
77,321,000.00 |
77,321,000.00 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,567,803.00 |
1,567,803.00 |
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2080501 |
??歸口管理的行政單位離退休 |
1,567,803.00 |
1,567,803.00 |
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20807 |
就業(yè)補助 |
5280000 |
5280000 |
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2080702 |
??職業(yè)培訓(xùn)補貼 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
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2080704 |
??社會保險補貼 |
500,000.00 |
500,000.00 |
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2080705 |
??公益性崗位補貼 |
2,280,000.00 |
2,280,000.00 |
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2080799 |
??其他就業(yè)補助支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
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20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
708,481.86 |
708,481.86 |
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2089901 |
??其他社會保障和就業(yè)支出 |
708,481.86 |
708,481.86 |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2,228,116.00 |
2,228,116.00 |
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21005 |
醫(yī)療保障 |
2,228,116.00 |
2,228,116.00 |
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2100501 |
??行政單位醫(yī)療 |
118,197.00 |
118,197.00 |
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? |
? |
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
2,109,919.00 |
2,109,919.00 |
? |
? |
? |
? |
213 |
農(nóng)林水支出 |
6,260,100.00 |
? |
6,260,100.00 |
? |
? |
? |
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
6,260,100.00 |
? |
6,260,100.00 |
? |
? |
? |
2130804 |
??小額擔(dān)保貸款貼息 |
5,918,100.00 |
? |
5,918,100.00 |
? |
? |
? |
2130899 |
??其他普惠金融發(fā)展支出 |
342,000.00 |
? |
342,000.00 |
? |
? |
? |
221 |
住房保障支出 |
642,807.00 |
642,807.00 |
? |
? |
? |
? |
22102 |
住房改革支出 |
642,807.00 |
642,807.00 |
? |
? |
? |
? |
2210201 |
??住房公積金 |
642,807.00 |
642,807.00 |
? |
? |
? |
? |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
?
財政撥款收入支出決算表 |
|||||||
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公開04表 |
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單位:元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
? |
1 |
欄 ???次 |
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2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
103,901,074.36 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
? |
? |
? |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
? |
二、外交支出 |
32 |
? |
? |
? |
? |
3 |
? |
三、國防支出 |
33 |
? |
? |
? |
? |
4 |
? |
四、公共安全支出 |
34 |
? |
? |
? |
? |
5 |
? |
五、教育支出 |
35 |
? |
? |
? |
? |
6 |
? |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
? |
? |
? |
? |
7 |
? |
七、文化體育與傳媒支出 |
37 |
18,080.00 |
18,080.00 |
? |
? |
8 |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
38 |
94,751,971.36 |
94,751,971.36 |
? |
? |
9 |
? |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
39 |
2,228,116.00 |
2,228,116.00 |
? |
? |
10 |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
? |
? |
? |
? |
11 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
? |
? |
? |
? |
12 |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
6,260,100.00 |
6,260,100.00 |
? |
? |
13 |
? |
十三、交通運輸支出 |
43 |
? |
? |
? |
? |
14 |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
? |
? |
? |
? |
15 |
? |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
? |
? |
? |
? |
16 |
? |
十六、金融支出 |
46 |
? |
? |
? |
? |
17 |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
? |
? |
? |
? |
18 |
? |
十八、國土海洋氣象等支出 |
48 |
? |
? |
? |
? |
19 |
? |
十九、住房保障支出 |
49 |
642,807.00 |
642,807.00 |
? |
? |
20 |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
? |
? |
? |
? |
21 |
? |
二十一、其他支出 |
51 |
? |
? |
? |
? |
22 |
? |
二十二、債務(wù)還本支出 |
52 |
? |
? |
? |
? |
23 |
? |
二十三、債務(wù)付息支出 |
53 |
? |
? |
? |
? |
24 |
? |
? |
54 |
? |
? |
? |
本年收入合計 |
25 |
103,901,074.36 |
本年支出合計 |
55 |
103,901,074.36 |
103,901,074.36 |
? |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
? |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
? |
? |
? |
?? 一般公共預(yù)算財政撥款 |
27 |
? |
? |
57 |
? |
? |
? |
?? 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
28 |
? |
? |
58 |
? |
? |
? |
? |
29 |
? |
? |
59 |
? |
? |
? |
總計 |
30 |
103,901,074.36 |
總計 |
60 |
103,901,074.36 |
103,901,074.36 |
? |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 ???????????? |
?
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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? |
? |
? |
公開05表 |
||||||||||||||||||||||||||||
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? |
? |
? |
單位:元 |
||||||||||||||||||||||||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
功能分類 |
科目名稱 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
103,901,074.36 |
97,640,974.36 |
6,260,100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
18,080.00 |
18,080.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
20701 |
文化 |
18,080.00 |
18,080.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
2070109 |
??群眾文化 |
18,080.00 |
18,080.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
94,751,971.00 |
94,751,971.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
9,874,686.50 |
9,874,686.50 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
2080101 |
??行政運行 |
1,965,400.20 |
1,965,400.20 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
2080105 |
??勞動保障監(jiān)察 |
108,943.00 |
108,943.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
2080109 |
??社會保險經(jīng)辦機構(gòu) |
80,432.00 |
80,432.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
2080199 |
??其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
7,719,911.30 |
7,719,911.30 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
20803 |
財政對社會保險基金的補助 |
77321000 |
77321000 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
2080399 |
??財政對其他社會保險基金的補助 |
77,321,000.00 |
77,321,000.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,567,803.00 |
1,567,803.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
??歸口管理的行政單位離退休 |
1,567,803.00 |
1,567,803.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
20807 |
就業(yè)補助 |
5280000 |
5280000 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
2080702 |
??職業(yè)培訓(xùn)補貼 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
2080704 |
??社會保險補貼 |
500,000.00 |
500,000.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
2080705 |
??公益性崗位補貼 |
2,280,000.00 |
2,280,000.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
2080799 |
??其他就業(yè)補助支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
708,481.86 |
708,481.86 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
2089901 |
??其他社會保障和就業(yè)支出 |
708,481.86 |
708,481.86 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2,228,116.00 |
2,228,116.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
21005 |
醫(yī)療保障 |
2,228,116.00 |
2,228,116.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
2100501 |
??行政單位醫(yī)療 |
118,197.00 |
118,197.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
2,109,919.00 |
2,109,919.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
6,260,100.00 |
? |
6,260,100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
6,260,100.00 |
? |
6,260,100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2130804 |
??小額擔(dān)保貸款貼息 |
5,918,100.00 |
? |
5,918,100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2130899 |
??其他普惠金融發(fā)展支出 |
342,000.00 |
? |
342,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
642,807.00 |
642,807.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
642,807.00 |
642,807.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
??住房公積金 |
642,807.00 |
642,807.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 ???????????? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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公開06表 |
|||||||||||||||||||||||||||
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單位:元 |
|||||||||||||||||||||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||||
301 |
工資福利支出 |
11,059,444.36 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,164,240.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
30101 |
??基本工資 |
4396.126.00 |
30201 |
??辦公費 |
302,510.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
30102 |
??津貼補貼 |
1,153,291.20 |
30202 |
??印刷費 |
139,960.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
30103 |
??獎金 |
485,702.00 |
30203 |
??咨詢費 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
30104 |
??其他社會保障繳費 |
3,994,637.86 |
30204 |
??手續(xù)費 |
3,915.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
30106 |
??伙食補助費 |
? |
30205 |
??水費 |
3,634.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
30107 |
??績效工資 |
1,029,687.30 |
30206 |
??電費 |
390,984.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
30108 |
??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
? |
30207 |
??郵電費 |
18,875.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
? |
30208 |
??取暖費 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
30199 |
??其他工資福利支出 |
? |
30209 |
??物業(yè)管理費 |
1,500.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
82,540,810.00 |
30211 |
??差旅費 |
36,460.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
30301 |
??離休費 |
75,212.00 |
30212 |
??因公出國(境)費用 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
30302 |
??退休費 |
1,352,155.00 |
30213 |
??維修(護)費 |
42,536.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
30303 |
??退職(役)費 |
? |
30214 |
??租賃費 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
30304 |
??撫恤金 |
137,700.00 |
30215 |
??會議費 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
30305 |
??生活補助 |
77,323,736.00 |
30216 |
??培訓(xùn)費 |
28,620.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
30306 |
??救濟費 |
85,500.00 |
30217 |
??公務(wù)接待費 |
11,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
30307 |
??醫(yī)療費 |
? |
30218 |
??專用材料費 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
30308 |
??助學(xué)金 |
? |
30224 |
??被裝購置費 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
30309 |
??獎勵金 |
1,740.00 |
30225 |
??專用燃料費 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
30310 |
??生產(chǎn)補貼 |
? |
30226 |
??勞務(wù)費 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
30311 |
??住房公積金 |
642,807.00 |
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
30312 |
??提租補貼 |
? |
30228 |
??工會經(jīng)費 |
95,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
30313 |
??購房補貼 |
? |
30229 |
??福利費 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
30314 |
??采暖補貼 |
? |
30231 |
??公務(wù)用車運行維護費 |
68,960.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
30315 |
??物業(yè)服務(wù)補貼 |
? |
30239 |
??其他交通費用 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
2,921,960.00 |
30240 |
??稅金及附加費用 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
? |
? |
? |
30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
20,286.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
? |
? |
? |
310 |
其他資本性支出 |
376,480.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
? |
? |
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31001 |
??房屋建筑物購建 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
? |
? |
? |
31002 |
??辦公設(shè)備購置 |
376,480.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
? |
? |
? |
31003 |
??專用設(shè)備購置 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
? |
? |
? |
31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
? |
? |
? |
31006 |
??大型修繕 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
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? |
? |
31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
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? |
? |
31008 |
??物資儲備 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
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? |
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31009 |
??土地補償 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
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? |
31010 |
??安置補助 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
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31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
? |
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31012 |
??拆遷補償 |
? |
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31013 |
??公務(wù)用車購置 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
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31019 |
??其他交通工具購置 |
? |
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31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
? |
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? |
31099 |
??其他資本性支出 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
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304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
2,500,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
? |
? |
? |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
? |
? |
? |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
2,500,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
? |
? |
? |
30403 |
財政貼息 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
? |
? |
? |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
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? |
? |
? |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 ??? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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公開07表 |
|||||||||||||||||||||
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? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
單位:元 |
|||||||||||||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||||||||||||||||||||
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||||||||||
135,000.00 |
? |
108,000.00 |
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108,000.00 |
27,000.00 |
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注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 公開08表 單位:元 |
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項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類 |
科目名稱 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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說明:人社局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
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第三部分
人社局
2016年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
人社局2016年收入總計10390.1萬元,支出總計10390.1萬元,與2015年相比,收入減少441.2萬元,下降4%,主要原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助減少;支出減少441.2萬元,下降4%,主要原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助減少。
二、收入決算情況說明
人社局本年收入合計10390.1萬元,其中:財政撥款收入 10390.1萬元,占 100?%.
三、支出決算情況說明
人社局本年支出合計10390.1萬元,其中:基本支出10390.1??萬元,占100?%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
人社局2016年收入總計10390.1萬元,支出總計10390.1萬元,與2015年相比,收入減少441.2萬元,下降4%,主要原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助減少;支出減少441.2萬元,下降4%,主要原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出10390.1萬元,占支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少441.2萬元,下降4%,主要原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助減少。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10390.1萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出支出1.8萬元,占0.01%;社會保障和就業(yè)支出支出9475.19萬元,占91%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出支出222.81萬元,占2.1%;農(nóng)林水支出支出626.01萬元,占6.02%;住房保障支出支出64.28萬元,占0.6%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為9009.07萬元,支出決算為10390.1萬元,完成年初預(yù)算的115?%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是增加了文化體育與傳媒支出(類)支出和農(nóng)林水支出(類)支出。二是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)事業(yè)單位醫(yī)療款項增加。其中:
(一)社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為8887.91萬元,支出決算為9475.19萬元,完成年初預(yù)算的106%。
(二)住房保障支出。年初預(yù)算為77.12萬元,支出決算為64.28萬元,完成年初預(yù)算的83%。???
(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預(yù)算為44.03萬元,支出決算為222.81萬元,完成年初預(yù)算的506%,支出大于預(yù)算的主要原因是增加了事業(yè)單位醫(yī)療保障支出。
(四)文化體育與傳媒支出。年初無預(yù)算,支出決算為1.8萬元。
(五)農(nóng)林水支出。年初無預(yù)算,支出決算為626.01萬元,該項支出為小額擔(dān)保貸款貼息和其他普惠金融發(fā)展支出。
?????六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
??人社局2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出10390.1萬元,其中:人員經(jīng)費9360.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、?獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、住房公積金、?其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費404.07萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維?修(護)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、事業(yè)單位補貼。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為13.5萬元,支出決算為7.99萬元,完成預(yù)算的59%,其中:公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6.89萬元,完成預(yù)算的63%;公務(wù)接待費支出決算為1.1萬元,完成預(yù)算的40%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持中央八項規(guī)定和反“四風(fēng)”,厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格遵守廉潔從政。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.49萬元,增長0.06%,其中:公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.49萬元,增長0.06%。公務(wù)用車購置及運行費支出增加的主要原因是工作內(nèi)容增加。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)用車購置及運行費支出決算6.89萬元,占86%;公務(wù)接待費支出決算1.1萬元,占14%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行費6.89萬元。其中,公務(wù)用車購置費 0萬元;公務(wù)用車運行維護費6.89萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:堅持中央八項規(guī)定和反“四風(fēng)”,厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格遵守廉潔從政。
3.公務(wù)接待費 1.1?萬元。人社局2016年度共接待國內(nèi)來訪團組9個、來訪人員127人次(不包括陪同人員)
決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:堅持中央八項規(guī)定和反“四風(fēng)”,厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格遵守廉潔從政。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
人社局2016年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
人社局2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出404.07萬元,比2015年減少42%。主要原因:2016年對事業(yè)單位補貼比2015年減少了。
(二)政府采購支出情況。
人社局2016年政府采購支出總額22.9萬元。主要用于購買電腦、檔案柜等辦公設(shè)備22.9萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2016年12月31日,人社局共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛。無單價50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
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第四部分??名詞解釋
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一、財政撥款收入:是指縣級及以上財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
四、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
五、一般公共服務(wù)人力資源和社會保障管理事務(wù):是指人社局用于保障機構(gòu)正常運行、開展人力資源和社會保障管理業(yè)務(wù)等活動的支出。
行政運行:是指為保障人社局各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
六、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。