2016年度決算食品監(jiān)督所

    發(fā)布時間:2017-11-01 ??來源:縣政府
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    南樂縣食品監(jiān)督所

    2016年度部門決算

    目  錄

    第一部分 南樂縣食品監(jiān)督所概況

    一、主要職責(zé)

    二、部門決算單位構(gòu)成

    第二部分 南樂縣食品監(jiān)督所2016年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分 南樂縣食品監(jiān)督所2016年度部門決算情況說明

    第四部分  名詞解釋


    第一部分 南樂縣食品監(jiān)督所概況


    一、主要職責(zé)

    (一)負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的餐飲業(yè)、食堂等消費環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督檢查和保健食品、化妝品監(jiān)督檢查和檢驗工作。

    (二)承擔(dān)縣食品藥品監(jiān)管局和縣委、縣政府交辦的其他工作。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    2016年度部門決算編制范圍南樂縣食品監(jiān)督所本單位本級

    第二部分

    南樂縣食品監(jiān)督所2016年度部門決算表


    收入支出決算總表

    .

    公開01表

    單位:元

    收  入

    支  出

    項  目

    行次

    金額

    項  目

    行次

    金額

    欄  次

    1

    欄  次

    2

    一、財政撥款收入

    1

    797317.80

    一、一般公共服務(wù)支出

    30

    二、上級補(bǔ)助收入

    2

    二、外交支出

    31

    三、事業(yè)收入

    3

    三、國防支出

    32

    四、經(jīng)營收入

    4

    四、公共安全支出

    33

    五、附屬單位上繳收入

    5

    五、教育支出

    34

    六、其他收入

    6

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    35

    7

    七、文化體育與傳媒支出

    36

    8

    八、社會保障和就業(yè)支出

    37

    9

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    38

    733592.80

    10

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    39

    11

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    40

    12

    十二、農(nóng)林水支出

    41

    13

    十三、交通運輸支出

    42

    14

    十四、資源勘探信息等支出

    43

    15

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    44

    16

    十六、金融支出

    45

    17

    十七、援助其他地區(qū)支出

    46

    18

    十八、國土海洋氣象等支出

    47

    19

    十九、住房保障支出

    48

    63725.00

    20

    二十、糧油物資儲備支出

    49

    21

    二十一、其他支出

    50

    22

    二十二、債務(wù)還本支出

    51

    23

    二十三、債務(wù)付息支出

    52

    24

    53

    本年收入合計

    25

    797317.80

    本年支出合計

    54

    797317.80

    用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

    26

    結(jié)余分配

    55

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    27

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    56

    28

    57

    總計

    29

    797317.80

    總計

    58

    797317.80

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。



    收入決算表

    公開02表

    單位:元

    項 目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位
    上繳收入

    其他收入

    功能分類
    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    797317.80

    797317.80

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    733592.80

    733592.80

    21005

    醫(yī)療保障

    35539.00

    35539.00

    2100502

    事業(yè)單位醫(yī)療

    35539.00

    35539.00

    21010

    食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)

    698053.80

    698053.80

    2101001

    行政運行

    190000.00

    190000.00

    2101050

    事業(yè)運行

    508053.80

    508053.80

    221

    住房保障支出

    63725.00

    63725.00

    22102

    住房改革支出

    63725.00

    63725.00

    2210201

    住房公積金

    63725.00

    63725.00

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


    支出決算表

    公開03表

    單位:元

    項  目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位
    補(bǔ)助支出

    功能分類
    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    797317.80

    797317.80

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    733592.80

    733592.80

    21005

    醫(yī)療保障

    35539.00

    35539.00

    2100502

    事業(yè)單位醫(yī)療

    35539.00

    35539.00

    21010

    食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)

    698053.80

    698053.80

    2101001

    行政運行

    190000.00

    190000.00

    2101050

    事業(yè)運行

    508053.80

    508053.80

    221

    住房保障支出

    63725.00

    63725.00

    22102

    住房改革支出

    63725.00

    63725.00

    2210201

    住房公積金

    63725.00

    63725.00

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。


    財政撥款收入支出決算表

    公開04表

    單位:元

    收  入

    支  出

    項  目

    行次

    金額

    項  目

    行次

    合計

    一般公共預(yù)算財政撥款

    政府性基金預(yù)算財政撥款

    欄  次

    1

    欄 ???次

    2

    3

    4

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    1

    797317.80

    一、一般公共服務(wù)支出

    31

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    2

    二、外交支出

    32

    3

    三、國防支出

    33

    4

    四、公共安全支出

    34

    5

    五、教育支出

    35

    6

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    36

    7

    七、文化體育與傳媒支出

    37

    8

    八、社會保障和就業(yè)支出

    38

    9

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    39

    733592.80

    733592.80

    10

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    40

    11

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    41

    12

    十二、農(nóng)林水支出

    42

    13

    十三、交通運輸支出

    43

    14

    十四、資源勘探信息等支出

    44

    15

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    45

    16

    十六、金融支出

    46

    17

    十七、援助其他地區(qū)支出

    47

    18

    十八、國土海洋氣象等支出

    48

    19

    十九、住房保障支出

    49

    63725.00

    63725.00

    20

    二十、糧油物資儲備支出

    50

    21

    二十一、其他支出

    51

    22

    二十二、債務(wù)還本支出

    52

    23

    二十三、債務(wù)付息支出

    53

    24

    54

    本年收入合計

    25

    797317.80

    本年支出合計

    55

    797317.80

    797317.80

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    26

    年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    56

    一般公共預(yù)算財政撥款

    27

    57

    政府性基金預(yù)算財政撥款

    28

    58

    29

    59

    總計

    30

    797317.80

    總計

    60

    797317.80

    797317.80

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。




    一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    公開05表

    單位:元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    功能分類
    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    797317.80

    797317.80

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    733592.80

    733592.80

    21005

    醫(yī)療保障

    35539.00

    35539.00

    2100502

    事業(yè)單位醫(yī)療

    35539.00

    35539.00

    21010

    食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)

    698053.80

    698053.80

    2101001

    行政運行

    190000.00

    190000.00

    2101050

    事業(yè)運行

    508053.80

    508053.80

    221

    住房保障支出

    63725.00

    63725.00

    22102

    住房改革支出

    63725.00

    63725.00

    2210201

    住房公積金

    63725.00

    63725.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。


    第三部分

    南樂縣食品監(jiān)督所

    2016年度部門決算情況說明


    一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明

    2016年度收入總計79.73萬元,支出總計79.73萬元,與2015年相比,收、支總計各增加31.92萬元,增長67%。

    二、關(guān)于收入決算情況說明

    2016年度收入合計79.73萬元,其中:財政撥款收入79.73萬元,占100%

    三、關(guān)于支出決算情況說明

    2016年度支出合計79.73萬元,其中:基本支出79.73萬元,占100%。

    四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2016年財政撥款收支總決算79.73萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加31.92萬元,增長67%。

    五、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況。

    2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出79.73萬元,占支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加31.92萬元,增長67%。

    (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出79.73萬元,主要用于以下方面:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出73.36萬元,占92%;住房保障支出6.37萬元,占8%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況。

    2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為98.88萬元,支出決算為79.73萬元,完成年初預(yù)算的81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),其中:

    1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算為91.03萬元,支出決算為73.36萬元,完成年初預(yù)算的81%。

    2.住房保障支出。年初預(yù)算為7.85萬元,支出決算為6.37萬元,完成年初預(yù)算的81%。

    六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出79.73萬元,其中:人員經(jīng)費68.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費、績效工資;公用經(jīng)費11.54萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、勞務(wù)費、其他交通費用。

    七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.8萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元;公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬;公務(wù)接待費支出決算0萬

    八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算為0萬元。

    九、其他重要事項的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

    2016年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出11.54萬元。

    主要用于:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用處運行維護(hù)費、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出。

    (二)政府采購支出情況。

    2016年度未安排政府采購支出,政府采購支出總額0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況。

    2016年期末,南樂縣食品監(jiān)督所共有車輛0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。


    第四部分  名詞解釋


    一、財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、其他收入:本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

    、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金

    、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

    、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款):是指用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展××業(yè)務(wù)等活動的支出。

    (一)行政運行(項):是指為保障各行政機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

    (二)事業(yè)運行(項):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

    、“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)算管理“三公”經(jīng)費,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。


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