南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年度部門預算
目 錄
第一部分 南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心 2018 年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件:南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
第一部分
南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心概況
一、南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心主要職責
(一)貫徹落實國家、省、市有關機關、事業(yè)單位社會保險政策、法規(guī)。
(二)全縣機關事業(yè)單位社會保險具體辦法擬定,機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險社會保險基金籌繳、支付、管理。機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險手冊辦理、登記、審核。
二、南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心預算單位構成
南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心屬二級預算單位。
第二部分
南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心
2018年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年收入總計2912.81萬元,支出總計2912.81萬元,與2017年相比,收、支總計各增加2772.95萬元,增長1983%。主要原因:一是對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助未納入預算;二是財政退休人員轉入,人數(shù)增加,財政撥款增加,配套設施增加。
二、收入預算總體情況說明
南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年收入合計2912.81萬元,其中:一般公共預算2912.81萬元。
三、支出預算總體情況說明
南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年支出合計2912.81萬元,其中:基本支出1550.41萬元,占53.23%。項目支出:1362.4,占46.77%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年一般公共預算收支預算2912.81萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加2772.95萬元,增長1983%,主要原因:一是對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助未納入預算;二是財政退休人員轉入,人數(shù)增加,財政撥款增加,配套設施增加。
五、一般公共預算支出預算情況說明
南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年一般公共預算支出年初預算為2912.81萬元。主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出2910.28萬元,占99.91%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0.84萬元,占0.03%;住房保障(類)支出1.69萬元,占0.06%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年一般公共預算基本支出年初預算為1550.41萬元。主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出1547.88萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育(類)支出:0.84萬元;住房保障(類)1.69萬元。
七、“三公”經費支出預算情況說明
南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年“三公”經費預算為0.2萬元。2018年“三公”經費支出預算數(shù)比 2017年增加0.1萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元。
(二)公務用車購置及運行費0.2萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費0.2萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2017年增加0.1萬元,主要原因:服務工作量增加。
(三)公務接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)比 2017年減少0萬元。主要原因:堅持中央八項規(guī)定和反“四風”,厲行勤儉節(jié)約,嚴格遵守廉潔從政。
八、政府性基金預算收支情況說明
南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年沒有國有資本經營預算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年機關運行經費支出預算0.6萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要支出辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)政府采購支出情況
2018年政府采購預算安排0萬元。
(三)關于預算績效管理工作開展情況說明
2018年,南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心對2個項目進行了預算績效評價,涉及資金1362.4萬元。
(四)國有資產占用情況。
2017年期末,南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛;無單價50萬元以上通用設備,無單位價值100萬元以上專用設備。
(五)專項轉移支付項目情況
南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心負責管理的專項轉移支付項目共有0項;我單位將按照《預算法》等有關規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作無。
第三部分
名詞解釋
一、機關運行經費 :為保障行政事業(yè)單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費 :公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出。
三、一般公共服務支出:指單位開展人力資源與社會保障事務所發(fā)生的基本支出和項目支出。
四、社會保障和就業(yè)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利等。
五、醫(yī)療衛(wèi)生支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障等。
六、住房保障支出:指單位按照國家政策規(guī)定向職工繳納住房公積金等。
七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件:
南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年度部門預算表