南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年度部門預算

    發(fā)布時間:2018-11-02 ??來源:縣政府
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    第一部分 南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心概況

    一、主要職能

    二、部門預算單位構成

    第二部分 南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心 2018 年度部門預算情況說明

    第三部分 名詞解釋

    附件:南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018 年度部門預算表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    八、政府性基金預算支出情況表

    九、國有資本經營預算支出情況表

     

    第一部分

    南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心概況

     

    一、南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心主要職責

    一)貫徹落實國家、省、市有關機關、事業(yè)單位社會保險政策、法規(guī)。

    (二)全縣機關事業(yè)單位社會保險具體辦法擬定,機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險社會保險基金籌繳、支付、管理。機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險手冊辦理、登記、審核。

    二、南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心預算單位構成

    南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心屬二級預算單位。

     

     

    第二部分

    南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心

    2018年度部門預算情況說明

     

    一、收入支出預算總體情況說明

    南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年收入總計2912.81萬元,支出總計2912.81萬元,與2017年相比,收、支總計各增加2772.95萬元,增長1983%。主要原因:一是對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助未納入預算;二是財政退休人員轉入,人數(shù)增加,財政撥款增加,配套設施增加。

    二、收入預算總體情況說明

    南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年收入合計2912.81萬元,其中:一般公共預算2912.81萬元。

    三、支出預算總體情況說明

    南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年支出合計2912.81萬元,其中:基本支出1550.41萬元,占53.23%。項目支出:1362.4,占46.77%

    四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

    南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年一般公共預算收支預算2912.81萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加2772.95萬元,增長1983%,主要原因:一是對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助未納入預算;二是財政退休人員轉入,人數(shù)增加,財政撥款增加,配套設施增加。

    五、一般公共預算支出預算情況說明

    南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年一般公共預算支出年初預算為2912.81萬元。主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出2910.28萬元,占99.91%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0.84萬元,占0.03%;住房保障(類)支出1.69萬元,占0.06%。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年一般公共預算基本支出年初預算為1550.41萬元。主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出1547.88萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育(類)支出:0.84萬元;住房保障(類)1.69萬元。

    七、“三公”經費支出預算情況說明

    南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年“三公”經費預算為0.2萬元。2018年“三公”經費支出預算數(shù)比 2017年增加0.1萬元。

    具體支出情況如下:

    (一)因公出國(境)費0萬元

    (二)公務用車購置及運行費0.2元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費0.2萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2017年增加0.1萬元,主要原因:服務工作量增加。

    (三)公務接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)比 2017年減少0萬元。主要原因:堅持中央八項規(guī)定和反“四風”,厲行勤儉節(jié)約,嚴格遵守廉潔從政

    八、政府性基金預算收支情況說明

    南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。

    九、國有資本經營預算支出情況說明

    南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年沒有國有資本經營預算撥款安排的收入和支出。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年機關運行經費支出預算0.6萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要支出辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (二)政府采購支出情況

    2018年政府采購預算安排0萬元。

    (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

    2018年,南樂機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2個項目進行了預算績效評價,涉及資金1362.4萬元。

    (四)國有資產占用情況。

    2017年期末,南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛;無單價50萬元以上通用設備,無單位價值100萬元以上專用設備。

    (五)專項轉移支付項目情況

    南樂機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心負責管理的專項轉移支付項目共有0;我單位將按照《預算法》等有關規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作無。

     

    第三部分

    名詞解釋

    一、機關運行經費 :為保障行政事業(yè)單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    二、“三公”經費 :公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出。 

    三、一般公共服務支出:指單位開展人力資源與社會保障事務所發(fā)生的基本支出和項目支出。

    四、社會保障和就業(yè)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利等。

    五、醫(yī)療衛(wèi)生支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障等。

    六、住房保障支出:指單位按照國家政策規(guī)定向職工繳納住房公積金等。

    七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

     

    附件:

           南樂縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年度部門預算表

     

     

     

     

     

     


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