2019年度南樂縣公安局部門預(yù)算公開
2019年度南樂縣公安局部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 公安局概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2019 年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件:公安局2019 年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
第一部分
公安局概況
一、公安局主要職責(zé)
主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣公安工作;掌握影響社會穩(wěn)定、危害全縣安全和社會治安的情況,分析形勢,制定對策;組織開展偵查工作。辦理刑事犯罪案件、危害國家安全的犯罪案件、經(jīng)濟犯罪案件及專項工作;負(fù)責(zé)全縣治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)調(diào)、處置重大治安事故和群體性事件,依法查處破壞社會治安秩序行為,依法開展治安行政管理工作,依法開展治安保衛(wèi)工作;負(fù)責(zé)出入境管理有關(guān)工作。依法開展管理國籍工作,組織指導(dǎo)全縣出入境、持普通護照的外國人和香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)人員在南樂縣居留、旅行的有關(guān)管理工作;負(fù)責(zé)全縣消防工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救和公安應(yīng)急搶險救援工作;負(fù)責(zé)全縣道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。維護道路交通安全、道路交通秩序,開展機動車輛(不含拖拉機)、駕駛?cè)斯芾砉ぷ?;?fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護工作,負(fù)責(zé)信息安全等級保護工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo);防范、處置邪教組織的違法犯罪活動;組織對恐怖活動的防范、偵察工作;承擔(dān)全縣公安機關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作,指導(dǎo)、監(jiān)督看守所、拘留所工作;組織開展對黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓在我縣的安全警衛(wèi)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;組織開展縣公安科學(xué)技術(shù)工作,規(guī)劃公安機關(guān)指揮系統(tǒng)、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè);擬訂全縣公安機關(guān)被裝配備標(biāo)準(zhǔn)、制度,參與擬訂公安機關(guān)裝備、經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn),擬訂管理制度;組織協(xié)調(diào)全縣公安機關(guān)重大任務(wù)的警務(wù)保障工作組織協(xié)調(diào)全縣公安機關(guān)與外地縣、境外警察機構(gòu)的業(yè)務(wù)交流和合作;統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣公安消防建設(shè),對武警中隊執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)實施領(lǐng)導(dǎo)和指揮;按規(guī)定權(quán)限管理干部人事工作。擬訂全縣公安隊伍管理監(jiān)督工作規(guī)定,負(fù)責(zé)公安機關(guān)督察、審計、信訪工作,按規(guī)定權(quán)限實施對干部的監(jiān)督,查處公安隊伍違紀(jì)案件,指導(dǎo)全縣公安隊伍思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。
二、公安局預(yù)算算單位構(gòu)成
縣公安局內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個:警令部、政治處、法制室、情報中心、110指揮中心、控申股、紀(jì)委、后勤股、通信股;業(yè)務(wù)大隊11個:刑事偵查大隊、交通警察大隊、治安管理大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、網(wǎng)絡(luò)警察大隊、禁毒大隊、巡特警大隊、處突大隊、檢查站、技偵大隊;派出機構(gòu)14個:看守所、拘留所、城關(guān)派出所、楊村派出所、張果屯派出所、韓張派出所、千口派出所、??芭沙鏊?、谷金樓派出所、西邵派出所、寺莊派出所、梁村派出所、元村派出所、近德固派出所。
第二部分
公安局2019年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣公安局2019年收入總計10322.04萬元,支出總計10322.04萬元,與2018年相比,收入總計增加1300.9萬元,增長14.42%;支出總計增加1300.9萬元,增長14.42%。主要原因:工資進行調(diào)標(biāo)人員經(jīng)費增加、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、收入預(yù)算總體情況說明
2019年收入合計10322.04萬元,其中:一般公共預(yù)算8211.66萬元; 政府性基金收入1146.65萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余963.73萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣公安局2019年支出合計10322.04萬元,其中:基本支出4019.21萬元,占38.94%;項目支出6302.83萬元,占61.06%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣公安局2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算9045.39萬元,政府性基金收支預(yù)算1276.65萬元。與2018年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加935.55萬元,增長11.52%,主要原因:增加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金公共預(yù)算資金、工資調(diào)標(biāo)人員經(jīng)費增加;政府性基金收支預(yù)算增加366.35萬元,增長40.25%主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、滿天星視頻監(jiān)控系統(tǒng)、公安局視頻中心無縫顯示屏三期租賃費、縣城區(qū)規(guī)劃道路標(biāo)線停車位系統(tǒng)。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
南樂縣公安局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為9045.39萬元。主要用于以下方面:公共安全支出8223.4萬元,占90.91%;社會保障和就業(yè)支出496.19萬元,占5.49%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出99.41萬元,占1.1%;住房保障支出226.37萬元,占2.5%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
南樂縣公安局2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為4019.21萬元。主要用于以下方面:工資福利支出35551.41萬元;商品和服務(wù)支出344.97萬元;對個人和家庭的補助119.1萬元;資本性支出0萬元。
七、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
我局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算326.64萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2018年減少27.36萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元。主要原因:無此項費用。
(二)公務(wù)用車購置及運行費322.64萬元,其中,公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護費322.64萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2018 年減少0萬元,主要原因:無此項支出。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2018年減少27.36萬元,主要原因:我局嚴(yán)格認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約,強化公務(wù)用車管理,嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置及運行費支出。
(三)公務(wù)接待費4萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元,主要原因:公務(wù)接待費預(yù)算情況與2018年一致。
八、政府性基金預(yù)算收支情況說明
我局2019年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為1276.65萬元。支出具體情況如下:城市建設(shè)支出1276.65萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
我局2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
南樂縣公安局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算344.97萬元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要,辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)政府采購支出情況
2019年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2018年,我局對“派出所”項目進行了預(yù)算績效評價,涉及資金47萬元。2018年,我局?jǐn)M組織對該項目進行了預(yù)算績效評價,涉及資金44.65萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
我局共有車輛69輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車69輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備10臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺(套)。
(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我局負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有1項,主要包括:中央及省級政法轉(zhuǎn)移支付項目937萬元。我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。